7月10日至12日,公司组织了管理体系内部审核。审核组由10名内审员组成,分为5个小组,分别对17个体系部门进行了审核,内容覆盖三标准、一规范的全部条款。经审核验证,公司建立管理体系符合标准和规范要求,运行有效。
本次审核是对体系各部门的质量、环境和职业健康安全管理体系实施检查,以验证体系是否符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准、GB/T 50430-2007规范和公司A7版管理体系文件要求,验证体系运行的适宜性、充分性和有效性。审核组共开列问题清单79条,不符合项6项,均为一般不符合。
在内审末次会上,管理者代表王金诗要求,要严格审核组提出的问题和要求,一周内整改完成,各内审员要及时跟进验证,保证整改有效。